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鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-10-11 09:27

你好,請問你想問的問題具體是?

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你好,請問你想問的問題具體是?
2022-10-11 09:27:28
您好 借:固定資產10000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1600 貸:銀行存款11600
2022-05-12 16:40:40
借:事業支出 貸:資金結存-貨幣資金
2022-03-14 16:05:52
如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應收、應付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應收、應付款處理即可.如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖. 年終結賬時,對已完工的項目,撥入專款與撥出專款、和專款支出對沖,工程項目未完工前,賬戶余額結轉下年.由于原單位均撤銷,即不復存在,而合并后的單位是個新的單位,應該重新設帳.
2023-01-31 14:16:56
你好 固定資產的購買款是按出資還是直接單位撥款 單位撥款是做財政撥款收入 如果按出資才會涉及資本公積
2023-01-31 18:01:16
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