老師你好,我是事業單位,我們有個應急廣播項目,給村里按喇叭,錢是上級專款,固定資產應該如何記,記在我們賬上,實物在村里?當時問老師說 借 專項應付款 貸 銀行存款。現在我要做決算了,那在決算里把它填在什么地方

回首向來蕭瑟處歸去也無風雨也無晴
于2022-01-11 16:02 發布 ??1526次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2022-01-11 17:07
同學你好,當時你收這個專項的時候,是怎么做的分錄呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
相關問題討論
同學你好,當時你收這個專項的時候,是怎么做的分錄呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2022-01-11 17:07:17
那你用其他應付款購買的話,那你為什么其他應付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。
2022-03-29 16:26:42
借:事業支出
貸:資金結存-貨幣資金
2022-03-14 16:05:52
如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應收、應付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應收、應付款處理即可.如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖.
年終結賬時,對已完工的項目,撥入專款與撥出專款、和專款支出對沖,工程項目未完工前,賬戶余額結轉下年.由于原單位均撤銷,即不復存在,而合并后的單位是個新的單位,應該重新設帳.
2023-01-31 14:16:56
事業單位用其他應付款購買固定資產的做賬方法是正確的
。這是因為,事業單位在購買固定資產時,一般是先通過其他應付款進行掛賬,然后在付款時沖銷該筆其他應付款。
具體來說,購買固定資產的分錄為:借:固定資產,貸:其他應付款。付款的分錄為:借:其他應付款,貸:銀行存款。這樣做的目的是為了確保固定資產的賬目與實際購買情況相符,同時避免銀行多支付這部分錢的情況發生。
2023-11-01 12:59:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息









粵公網安備 44030502000945號



回首向來蕭瑟處歸去也無風雨也無晴 追問
2022-01-11 17:09
王雁鳴老師 解答
2022-01-11 17:13