送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-10-09 21:28

Na,你現在就是借銀行存款貸應收賬款啊,就把這個轉到你的對公賬戶就行了。

Q 追問

2022-10-09 23:31

這個錢是之前早就到帳了,到帳后他們就做的預收賬款無票收入
現在就是預收賬款很多,之前他們是一個月提現到對公賬戶一次,都做的預收賬款,后面好幾個月加在一起來一次發票,發票開出去,他們就做應收賬款!
現在就應收賬款肯定收不回來,因為人家**都付過的,所以賬目一直掛著

陳詩晗老師 解答

2022-10-09 23:34

借,預收賬款
貸,應收賬款
你就這兩個科目抵消處理了啦

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Na,你現在就是借銀行存款貸應收賬款啊,就把這個轉到你的對公賬戶就行了。
2022-10-09 21:28:31
你還是按照你自己的這邊操作一樣啊,比如這張發票已經認證了,對方開個信息表你開紅字發票也是在稅盤里開就行了。
2023-06-15 11:24:20
現在需要客戶提供收款依據做賬,沒有依據不能調
2025-12-18 11:33:00
轉**的部分掛其他應收款-老板。需要轉回公戶
2024-05-21 08:35:04
你好;? ? ? ? ? 看實際 如果是個人這樣代收了然后 給你們現金。 你可以做 :借其他應收款? -某人 貸? 應收賬款-某客戶 ; 借庫存現金 貸其他應收款 -某人。 記得報稅? ?
2022-03-07 10:36:44
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