老師,出外貿出口企業,申報增值稅的時候要注意什么? 問
你好匯率選擇要對,按照fob形式申報 答
老師,請問在填寫工商年報中單位繳費基數和本期實 問
同學,你好 單位繳費基數指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算 本期實際繳費金額指報告期內單位實際繳納的社會保險費總額,包含單位和個人繳納部分。 答
老師您好,請問在個稅APP里企業辦稅權限里重置申報 問
同學,你好 沒有變化,就是密碼變了 答
老師,第一季度企業所得稅報表里面職工薪酬已計入 問
您好,是的,就是您說的這樣的 答
老師你好,在一次做固定資產減少時,減了實收資本,在 問
這是科目用錯了,固定資產減少不能沖減實收資本,必須調回來。 1. 先把錯賬沖掉 把你之前誤入實收資本的分錄原路沖回: 借:固定資產清理 / 營業外支出(紅字) 貸:實收資本(紅字) 2. 再做正確的固定資產處置分錄 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 然后結轉損益: 借:資產處置收益 / 營業外支出 貸:固定資產清理 3. 結果 調整后實收資本恢復正確金額,資產負債表實收資本 = 注冊資金,報表就平了。 答

老師有個問題請教,成本費用由預收賬款里支付,哪個是借方哪個是貸方呢?
答: 你好,借成本費用,貸預收賬款
老師 我們有一個項目收了50%的預收款 沒有開票 我掛在了預收賬款里 目前項目正在進行中,成本費用已經發生并取得專票 我想等專票攢的差不多了再開預收款的發票可以這樣嗎?
答: 您好,這個是可以的,可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
同一個月月頭預付了采購款,借:預付賬款,貸:銀行存款,月尾付了全款,然后收到發票,借:成本費用,貸:預付賬款,銀行存款,可不可以直接做借:成本費用,貸:銀行存款
答: 不可以的,就是收到發票,借:成本費用,貸:預付賬款,銀行存款
請問政府補貼是用于以后期間的支出,可不可以先計入借:銀行存款,貸:預收賬款。發生支出時借:成本費用/固定資產,貸:銀行存款,同時沖減預收賬款,借:預收賬款,貸:營業外收入
老師,請問下 我公司有幾筆13年的預付賬款(當時從基本戶匯的款)但是一直沒有發票 現在也沒有辦法去拿發票 請問這個怎么解決呢(因為沒有發票當時也沒有入成本費用一類)







粵公網安備 44030502000945號


