送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-23 09:59

你好,當時分錄怎么做的?

傳統的小懶豬 追問

2022-09-23 10:02

當時做的是
借:主營業務成本
應交稅費-應交增值稅--進項稅額
貸:應付賬款

郭老師 解答

2022-09-23 10:03

借應付賬款,
借主營業務成本負數,
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

傳統的小懶豬 追問

2022-09-23 10:04

進項稅已經結轉了也沒關系嗎。直接用進項稅轉出科目?

郭老師 解答

2022-09-23 10:06

對的,是的,是這么做。

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相關問題討論
你好,當時分錄怎么做的?
2022-09-23 09:59:43
你好,需要的比如購買貨物的,借預付賬款,貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅,進項轉出。
2022-09-23 10:10:25
同學,你好 不能抵扣
2023-12-04 11:05:08
您好,已抵扣的進項稅在附表二第20行做進項轉出 借主營業務成本-10 貸:進項轉出 2 應付賬款 -12
2024-06-26 14:58:33
你好,同學 后期還會再開發票嗎,
2023-12-07 13:59:40
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