送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-09-19 14:25

你好,直接打開增值稅申報表表二,填寫進項稅額轉出那一行就可以。

溪客 追問

2022-09-19 14:27

供應商收到紅字發票,增值稅怎么申報?

李霞老師 解答

2022-09-19 14:31

你好,供應商怎么能收到紅字發票呢?你應該收到的是紅色信息表呀。嗯,你再確定。一下

溪客 追問

2022-09-19 14:56

就如問題,一般納稅人,我是購買方,有張專用發票已抵扣勾選,現退貨,開了紅字發票給供應商,我公司在開了紅字發票,增值稅申報的時候怎么申報?
我公司怎么申報,老師您回復的是:直接打開增值稅申報表表二,填寫進項稅額轉出那一行就可以
對方也就是我公司的供應商收到我公司開具的紅字發票,對方怎么申報增值稅?

李霞老師 解答

2022-09-19 15:00

您好,我還是不太理解,是不是錯了呀,因為咱們是購買方法,如果說即便是這張發票要開紅字發票的話,也應該是你這邊來出具紅色信息表,你發給供應商,供應商來出具紅字發票,我們在做憑證,然后咱填寫增值稅申報表表二。

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你好 這情況要去大廳申報?
2022-04-01 10:05:01
你好,需要按正數收入減去負數收入之后的金額申報 不含稅金額在服務,不動產,無形資產收入欄次填寫 稅額在銷項稅額欄次填寫?
2022-03-09 16:08:34
你。好,這種情況只能去稅務局申報。
2022-06-10 09:46:45
你好,直接打開增值稅申報表表二,填寫進項稅額轉出那一行就可以。
2022-09-19 14:25:27
同學,你好,只開了紅票,不有蘭票的,需要到大廳申報,因為你的申報表不能為負。
2022-03-03 21:59:46
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