
您好老師,有問題請教一下。單位車買的車險已跨月,車已報廢,保險公司已開出紅字發票,我應該如何記賬? 原發票 借:管理費用 應交稅費 貸銀行存款
答: ?你好;? ? 這個 之前你做賬 是開的專票 ; 你認證了嗎; 好判斷科目? ?
我可以先計入管理費用,等發票來了再紅沖做 管理費用 應交稅費 銀行存款
答: 你好,這里發票還沒有收到,就不應當計入費用核算的??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月紅沖了一筆專票,金額:943.4 ,稅額,56.6 ,價稅合計:1000元在抵扣進項發票時, 為什么稅額,與我帳面上的稅額相差56.6呢?不知道我是哪里錯了?1、借:管理費用-943.4(紅字負數) 應交稅費——進項稅額-56.6(紅字負數) 貸:銀行存款1000(紅字負數)2、借:管理費用943.4 應交稅費——進項56.6 貸:銀行存款1000
答: 你好;? 你這個先走進項稅轉出 ; 你是 購買方做; 借管理費用 56.6貸進項稅轉出? 56.6? 、然后紅沖;? 借 銀行存款 -1000 借管理費用 -1000
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
老師,收到一張專票:借:管理費用應交稅費-進項貸:銀行存款如果發現這張專票不能抵扣:借:管理費用貸:應交稅費-進項轉出?是這樣做分錄嗎。這樣管理費用不是雙倍了嗎,進項和進項轉出都有余額了
4月車票,11月記賬 (1) 需要做進項嗎?借:管理費用-差旅費 應交稅費-進項貸:銀行存款(2)這個票還能認證抵扣嗎?









粵公網安備 44030502000945號



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2022-09-16 10:29
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