送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-06-12 14:17

你好;  你這個先走進項稅轉出 ; 你是 購買方做; 借管理費用 56.6貸進項稅轉出  56.6  、然后紅沖;  借 銀行存款 -1000 借管理費用 -1000

00 追問

2023-06-12 14:20

能否再做一筆分錄,借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額56.6
                              貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出56.6

meizi老師 解答

2023-06-12 14:20

你好;  不用哈 ; 直接做做兩筆; 比如  借管理費用 56.6貸進項稅轉出  56.6    ;然后做一筆紅沖 ; 借  管理費用-1000貸銀行存款  -1000

00 追問

2023-06-12 14:22

有些不太明白,紅沖了一筆,又重新開了一張發票,(一張負數發票和一張正數發票。)

meizi老師 解答

2023-06-12 14:25

你好;你意思紅沖了; 還得去  開發票的嗎

00 追問

2023-06-12 14:27

因為開票有誤 ,紅沖了一張發票,然后別人又開了一張正數發票呀。

meizi老師 解答

2023-06-12 14:27

你好; 在開一張出去; 你做一筆 ;借管理費用; 進項稅貸銀行存款;  

00 追問

2023-06-12 14:28

3月份開了一張發票,5月份發現開票內容有誤 ,紅沖3月份的發票,5月份又開了一張正確的發票呀,一張正數和一張負數,如何寫分錄?

meizi老師 解答

2023-06-12 14:28

你好;  那你是銷售方還是購買方 ; 我上面做了購買方所有的情況下的分錄了 

00 追問

2023-06-12 14:36

我們是購買方,我是這樣寫的

第一筆:借:管理費用-943.4(負數)
                    應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出-56.6(負數)
              貸:銀行存款(負數)1000

第二筆:借:管理費用943.4
                    應交稅費——應交增值稅——進項稅額56.6
             貸:銀行存款  1000
請老師看下是這樣的嗎?

meizi老師 解答

2023-06-12 14:41

你好;你認證了 你不轉出進項稅和紅沖分錄嗎? 你這個不對哦

00 追問

2023-06-12 14:45

請老師幫我寫下2筆的分錄,不知道是錯在哪里?請老師修正

00 追問

2023-06-12 14:47

錯在哪里?

meizi老師 解答

2023-06-12 14:47

你好;第一筆收到 發票的時候借:管理費用943.4
應交稅費——應交增值稅——進項稅額56.6 
貸:銀行存款 1000 、   勾選認證后;做轉出 :  借管理費用 56.6貸進項稅轉出  56.6    ;然后收到紅字發票后 做一筆紅沖 ; 借  管理費用-1000貸銀行存款  -1000  、最后在收到 藍字正確發票 ;在做一筆 : 借:管理費用943.4
應交稅費——應交增值稅——進項稅額56.6 
貸:銀行存款 1000  

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