送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-14 13:46

借其他應付款,借管理費用負數,然后再做發票的,借管理費用應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款。

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借其他應付款,借管理費用負數,然后再做發票的,借管理費用應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款。
2022-09-14 13:46:41
首先,您需要了解一下專用發票的定義和使用方法,專用發票是指發票內容明細比較復雜,無法用普通發票代替,且只能在特定地區使用的發票。如果您是2021年12月付款,則您可以在2020年底前憑借專用發票申請抵稅。抵稅的方法是,您可以在納稅申報表上寫上您的發票編號,發票金額,發票日期,以及您的稅收編碼,然后把抵扣的金額扣除,以減少您的應納稅額。
2023-03-13 11:58:57
您好 實際發生當月沒有收到發票 應該暫估入賬
2022-05-12 15:14:08
你好;? 收到發票 ; 發票與你 上月分錄金額一致; 直接把發票付上月憑證后面即可??
2022-08-29 15:07:09
借管理費用貸銀行存款 發票到了借其他應付款借管理費用負數 普票借管理費用貸其他應付款 專票借管理費用 進項 貸其他應付款 管理費用二級科目辦公費
2021-04-30 21:03:07
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