送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-23 08:59

你好! 
做調整分錄: 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
貸:以前年度損益調整

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相關問題討論
你好! 做調整分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調整
2019-01-23 08:59:31
好的,確實有這個問題,但是,這一輪的調整可以按照正常的稅務處理流程進行,即:
2023-03-22 19:53:18
先沖回去年的費用和已計提的費用,再補記進項稅。具體分錄如下: 1. 沖回費用和進項稅:借:管理費用 貸:原材料/庫存商品/應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 2. 補記進項稅:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 這樣調整后,確保賬目符合會計準則和稅法規定。
2024-09-14 09:44:46
你好,可以匯總調整 借管理費用 貸銷售費用
2022-02-13 14:28:42
你好;? ?這個首款是什么業務的; 這樣好判斷科目的;? 之前付款怎么掛科目的??
2022-09-27 13:02:45
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