
老師,請問截止到8月份進項稅額是11338000.2申請退稅額是6312429,假如退稅了做賬借銀行存款貸應交稅費進項稅額轉出,明年的增值稅申報表表一進項稅額那數據是11338000還是11338000—6312429呢?
答: 增值稅申報表表一進項稅額那數據是11338000—6312429
老師,單位收到個稅手續費返還款,我做賬是借:銀行存款,貸:其他收益,應交稅費-銷項稅額6%對吧。那我填寫增值稅申報表時都需要填哪張表,怎么填
答: 你好,附表一,6%銷售服務一般計稅里面。然后附表3第三行第一列加稅合計。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
某企業預繳下月的增值稅,其賬務處理正確的是()。A.借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款預繳下月增值稅,選項C是不是要改成:應交稅費—預交增值稅
答: 您好對的,是這個意思的










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