
老師,7月收到1份發票空調,借:管理費用—辦公費9115,借:應交稅金—進項1185貸:其它應付款10300元。8月收到1張紅字票10300元,該怎么做賬呢?
答: 同學你好 原分錄負數紅沖
老師,7月收到1份發票空調,借:管理費用—辦公費9115,借:應交稅金—進項1185貸:其它應付款10300元。8月收到1張紅字票10300元,該怎么做賬呢?
答: 借其他應付款10300, 借管理費用-9115, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出1185
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這道題是借:管理費用——開辦費 188.68 管理費用——辦公費 754.72 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 56.6 貸:庫存現金 1000還是借; 管理費用——辦公費 943.40 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 56.6貸:庫存現金 1000麻煩回復一下,謝謝
答: 您好 請問是單位籌建期間嗎
老師一般納稅人全額抵扣金稅盤服務費,這樣做分錄對嗎?借:管理費用—辦公費 280貸:庫存現金/銀行存款 280借:管理費用—辦公費 -280借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 280
2022年購買金稅盤:280元借:管理費用-辦公費280貸:銀行存款280借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280借:管理費用-辦公費-280(紅字)之前是這樣做的,結轉的分錄再如何寫?
老師如果是付辦公室租金一般納稅人收到普票借:管理費用/辦公費貸:銀行存款如果是專票借:管理費用/辦公費 應交稅費/增值稅/進項稅額貸:銀行存款老師是這樣理解嗎?
老師好,我司在2023.11月入了一筆費用,但在2024.1月這筆錢對方公司退款,發票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理?當時的會計分錄:借 管理費用 應交稅金 貸 銀行存款










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