老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

老師,我公司一般納稅人2010年有一張虛假發票,稅局要求調增增值稅了。 2010年調增企業所得稅之后,后續每一年也跟著調增報表嗎? 調賬只在今年調的嗎?
答: 同學你好 你在今年調整就可以了
老師,23年4月交的丟失發票稅務罰款1千多元稅務局讓做報表調增,但4月份只報增值稅沒地方調。我就在22年度的匯算清繳的”納稅項目調整表”里調增了。調增后22年的匯算清繳企業所得稅也沖了22年度的虧損不用交。那然后這筆罰款要在22年度的資產負債表和利潤表上調嗎?
答: 您好,這個是不需要的了這種,不需要調整這個
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為啥說今年納稅調減了之后后面一年又要納稅調增
答: i你好!這個應該有具體業務吧。是發生了什么人家這樣說的
老師,財務軟件可以反寫,調整了一下去年的報表數據。企業去年沒有繳納過增值稅、企業所得稅的。只有個稅。那季度的財報申報需要按照調整后的報表調整一致嗎?
老師,是這樣的,我們是一家小規模納稅人,22年我們取得了一張增值稅普通發票,然后被查出去虛開的,稅局要求我們做申報調整。那我想問的是如何去調整,需要調整哪些報表?
老師 我司2023年虧損,企業所得稅匯算清繳時出現退稅,我不想退稅,在企業年報申報表中將管理費用進行了調增,現在企業所得稅稅款以為0 我想問一下還用調賬嗎? 還是只在報表中調增,賬不用調就可以?




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水中的小鳥 追問
2022-08-22 11:04
樸老師 解答
2022-08-22 11:11
水中的小鳥 追問
2022-08-22 11:14
樸老師 解答
2022-08-22 11:19
水中的小鳥 追問
2022-08-22 11:23
樸老師 解答
2022-08-22 11:27