送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-08-17 10:47

你好
借管理費用5000*1.13
貸應付職工薪酬5000*1.13

借應付職工薪酬5000*1.13
貸主營業務收入5000
應交稅費應交增值稅5000*0.13

學堂用戶kzeztt 追問

2022-08-17 10:55

老師好,為什么貸記應付職工薪酬呀

冉老師 解答

2022-08-17 10:56

因為這個是員工的福利的

學堂用戶kzeztt 追問

2022-08-17 10:57

我明白啦,謝謝老師!

冉老師 解答

2022-08-17 10:57

不客氣,祝你工作順利

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你好 借管理費用5000*1.13 貸應付職工薪酬5000*1.13 借應付職工薪酬5000*1.13 貸主營業務收入5000 應交稅費應交增值稅5000*0.13
2022-08-17 10:47:21
160萬 外購發福利不允許抵扣 價稅合計做福利費
2023-06-12 20:42:56
借:長期股權投資20*1.13 貸:主營業務收入20 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)20*0.13 借:主營業務成本14 貸:庫存商品14
2023-11-16 09:01:48
同學你好 增值稅=2000*400*13%加60*200*(1加10%)/(1-15%)*13%加1000*500*13% 消費稅=2000*400*15%加60*200*(1加10%)/(1-15%)*15%加1000*500*15%
2022-04-23 15:32:16
借應收賬款 貸主營業務收入
2023-11-06 11:08:32
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