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仰望星空
于2022-08-10 19:01 發布 ??636次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-08-10 19:14
抵扣了貨物的借預付賬款貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅進項轉出。
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老師:收到一張銷項負數的專用發票,會計分錄應該怎么做?
答: 抵扣了 貨物的 借預付賬款 貸庫存商品, 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
老師,開具一張發票,租賃費收入, 會計分錄: 借:應收 貸:主營業務收入 銷項 那如果此發票開了負數一樣的發票,怎么做會計分錄的?
答: 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數,應交稅費負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問:產品銷項負數發票,應該怎么做會計分錄呢?
答: 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費應交增值稅負數 借主營業務成本負數貸庫存商品負數
老師,一般納稅人藥店零售企業收到銷售方開具的銷項負數發票怎么做會計分錄?
討論
老師,我之前收到發票已入賬,會計分錄,借:在建工程,借,應交稅費/應交增值稅/進項稅額,貸:應付賬款。現在對方開了一張負數發票,沖減一部分在減工程。這張負數發票我如何做會計分錄?
應該怎么紅沖銷項負數的發票,分錄應該怎么做
我們公司是做銷售的,我們收到了就是對方供應商給的那個折扣發票就是開了一張負數發票給我們折讓的是商品就是不退錢給我們,但是折扣價呢,就是會給的商品就是這樣的那個分會計分錄我該怎么做。 我公司收到供應商開出的負數發票,用商品做折讓,請問你收到這樣的發票會計分錄該怎么做?
老師,我們2021年3月銷售一批貨物,2022年4月收到客戶退貨退款,開具了紅字發票(銷項負數發票),分錄應該怎么做?退貨的成本也要做負數分錄嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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