送心意

玲老師

職稱會計師

2022-08-03 10:35

你好,開負數發票處理。

hhy 追問

2022-08-03 10:39

在這個地方操作嗎

玲老師 解答

2022-08-03 10:45

您是專票還是普通發票您是專票還是普通發票?

hhy 追問

2022-08-03 10:48

是普通發票的,是這樣開嗎

玲老師 解答

2022-08-03 10:54

選擇第二,普通發票負數那個。

hhy 追問

2022-08-03 11:54

好的,沖紅發票不用給客戶的是嗎?

玲老師 解答

2022-08-03 12:19

需要給對方的,需要給的。

hhy 追問

2022-08-03 12:36

對方要負數發票干嘛呢?

玲老師 解答

2022-08-03 12:46

對方用負數發票做負數分錄。然后再用正確的發票做賬。

hhy 追問

2022-08-03 12:49

之前開的正數發票(需要作廢的)已經退回來了,對方應該沒做賬吧。所以負數普通也可以不要的,是嗎?

玲老師 解答

2022-08-03 12:49

那不用負數發票給對方,再給一個正確發票就行。

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相關問題討論
你好,開負數發票處理。
2022-08-03 10:35:44
紅字信息單上傳后,等待稅務審核通過,然后依紅字信息表開具專用發票。
2022-02-25 15:34:08
是的,都是一樣的操作哈
2022-12-12 10:59:50
你好,這個發票對方認證嗎?
2022-01-06 10:50:22
紅沖操作很簡單,只需要打開你的財務軟件,在財務報表里選擇“紅沖”功能,憑原發票編號和日期進行操作,然后在發票上填寫“紅字沖抵”字樣即可。
2023-03-07 19:47:54
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