送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-08-01 17:24

你好

因為這個存貨,站在集團的角度上,是沒有銷售出去的,因此產生的成本,也沒有必要確認的

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你好 因為這個存貨,站在集團的角度上,是沒有銷售出去的,因此產生的成本,也沒有必要確認的
2022-08-01 17:24:26
學員你好,合并報表抵消第一步,抵消母公司長投和子公司所有者權益,不是借長投貸存貨的 抵消母公司投資收益和子公司利潤分配 抵消內部交易 借營業收入貸營業成本/存貨
2022-08-05 19:31:35
后面是用于商品的抵消分錄處理 前面是股權投資金融商品內部交易抵消
2019-08-15 16:11:32
你這個12月做?借主營業務成本 負數 貸庫存商品 負數,你這個做分錄做12月?
2020-06-16 10:19:15
同學你好,第一年中涉及損益的科目,第二年都要用“未分配利潤-年初”,第一年,借 營業成本 200 貸 存貨 200,如果這筆分錄你能理解的話,那么到了第二年,“營業成本”就要用“未分配利潤-年初”代替。這實際上就是說,站在第二年的角度看,這些都是上一年的損益,上一年借記了營業成本 200,實際上就是上一年未分配利潤少了200,不是本年的損益了,也就不能用本年的損益科目去記了,只能用“未分配利潤-年初”來記,以此來表示這是上年未實現的損益進行的抵消。
2020-02-01 22:05:21
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