送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-07-28 12:01

 你好 ;   代扣的工會會費的話;   你們到時 轉其他應付款即可    

陽光 追問

2022-07-28 12:03

老師  這個怎么轉?

meizi老師 解答

2022-07-28 12:05

你好;   到時  工會會費    到時     支付給工會那邊去   

陽光 追問

2022-07-28 12:09

老師  具體還是不知道怎么操作

meizi老師 解答

2022-07-28 12:12

 你好;   你們這個是工會會費 ; 你掛這個科目。  支付 的時候 :借其他應付款 -工會貸銀行存款   ;這樣做即可   

陽光 追問

2022-07-28 12:24

老師  但是實際計提工會經費的時候是按實際金額計提的并支付的

meizi老師 解答

2022-07-28 12:34

 你好 ; 你們 支付多少  就計提多少 工會經費   ;       這個  會費是個人承擔的; 你們應該工資里面去扣除哈    

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相關問題討論
你好 ;? ?借 其他應付款 貸其他應收款。? 這樣就平衡了? ?
2022-07-08 13:59:34
你好,無發票的是一樣處理,只是在匯算清繳時不可以扣除的
2024-01-02 10:56:22
?你好 ;? ?代扣的工會會費的話;? ?你們到時 轉其他應付款即可? ??
2022-07-28 12:01:36
您好 年末 計提的工會經費沒有使用完的應該沖回
2022-01-05 18:41:18
允許有余額,但最好別掛太多,該給職工組織過活動了就花掉了
2016-02-26 22:06:10
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