
街道的工會要給企業返還工會經費,但是必須要企業采買福利后,開具街道工會的發票然后去工會報銷。當時通知可以返還現金,所以就以員工借款的方式把錢借出去買福利。現在拿這發票去工會報銷,工會把返還的錢轉賬給對公賬戶了。那我現在收到工會的錢肯定是 借:銀行 貸:其他應付款-工會。員工借款的時候 借:其他應收 貸:銀行。那我現在 怎么能把個人借款沖平呢?
答: 你好 ;? ?借 其他應付款 貸其他應收款。? 這樣就平衡了? ?
老師 你好 我們月底出去組織了員工外出旅游 有些是無發票有的是有發票的 我們工會經費的返還的款做賬是在我們基本戶的賬套里做賬的 借:銀行(工會賬戶) 貸:其他應付款 這樣直接做賬務處理可以嗎 無發票的如何處理呢
答: 你好,無發票的是一樣處理,只是在匯算清繳時不可以扣除的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年末其他應付款-工會經費有余額嗎?正常計提是借管理費用,貸應付職工薪酬。同時,借應付職工薪酬,貸其他應付款-工會經費。另外員工交的會費也計入其他應付款-工會經費貸方。
答: 您好 年末 計提的工會經費沒有使用完的應該沖回
老師,單位沒有成立工會組織,但稅局讓交工資2%的40%,計提時按多少計提?如果按2%計提,那剩下的60%其他應付款——工會經費怎么處理?
公司沒有成立工會每個月扣職工10元工會經費,記其他應付款里,年底繳納工會籌備金應該怎么做計提與繳納的分錄,每個月扣的那10塊要沖掉嗎
工會經費計提時:借:管理費用-工會經費貸:應付職工薪酬一工會經費工會經費交納時:借:應付職工薪酬-工會經費貸:銀行存款為什么還有其他應付款?應該計提到其他應付款嗎?
老師好,單位沒有工會但是每月按月計提工會經費,現在單位發生員工體檢費,可以沖減其他應付款~工會經費嗎?借:其他應付款~工會經費 貸:銀行存款







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陽光 追問
2022-07-28 12:03
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2022-07-28 12:05
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2022-07-28 12:34