送心意

曹老師~

職稱中級會計師,初級會計師

2022-07-12 11:20

你好,你是小規模還是一般納稅人,什么原因導致一季度的稅二季度才交呢。

0456 追問

2022-07-12 11:24

小規模的,3月份開的專票,4月份才繳納的增值稅的嘛,(不是當月開票次月繳納稅款嗎)

曹老師~ 解答

2022-07-12 11:28

你好,是這樣子的,你這個報稅系統數字都是系統自動帶出來的,無須自己手動填寫。

0456 追問

2022-07-12 11:32

應納稅金額合計金額就不管了嗎?

曹老師~ 解答

2022-07-12 11:34

你好,系統帶出來的銷售額和稅額正確,就可以申報就行了。

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相關問題討論
您好 105.75是1月份增值稅申報表上應該繳納的增值稅 對么? 1月計提分錄: ?借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅?105.75 貸:應交稅金-未交增值稅 的金額105.75
2024-04-06 11:51:15
你好,是1月份申報表的應納稅額
2024-04-06 11:51:01
稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現出入的情況,根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十五條規定,企業應當在新一期計算企業所得稅稅額時,調整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
你好,你是小規模還是一般納稅人,什么原因導致一季度的稅二季度才交呢。
2022-07-12 11:20:03
這里不需要的,這里是實際繳納的。
2022-02-17 11:28:42
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