送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-07-11 10:29

月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅3041.12
貸:應交稅費-未交增值稅3041.12
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅3041.12
貸:銀行存款3041.12

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2022-07-11 10:29:53
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2022-01-04 12:38:29
你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
您好,進項稅額大于銷項稅額不需要結轉增值稅
2022-10-10 13:54:38
同學你好 對的 需要你們承擔
2022-12-23 11:24:21
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