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三月份開錯發票,在四月份紅沖之后重新開具的發票按3月份稅率1%,但是四月份有個免交增值稅的新政策。紅沖之后新開具的發票是1%,如果季度開超過45萬后,紅沖后新開具按1%的發票需要交增值稅嗎?
老師 因開票錯誤,小規模納稅人2019年開發票18萬(稅率3%),于2022年9月紅沖,僅紅沖不重新開具。請問怎么申報?
6月份開的專票,發票稅率開錯,開成1%,7月份開了紅字發票,重新開了一張3%稅率的發票,請問老師,這要怎么做賬和申報增值稅?




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大蟲子 追問
2022-07-05 09:59
venus老師 解答
2022-07-05 10:02
venus老師 解答
2022-07-05 10:02
大蟲子 追問
2022-07-05 10:05
venus老師 解答
2022-07-05 10:08