送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-06-30 10:32

你好!借發出商品 貸庫存商品

喵@蜜 追問

2022-06-30 10:43

本月不做未開票收入嗎

宋生老師 解答

2022-06-30 10:46

您好!如果你以后還要開發票,就建議先不做

喵@蜜 追問

2022-06-30 11:00

但是這個是不是有風險啊,好多人都說先做未開票收入,下個月開票了再沖減按實際開票收入來入賬

宋生老師 解答

2022-06-30 11:06

你好!也可以。但是麻煩。因為你下個月報負數的不開票收入,很可能申報表報不了

喵@蜜 追問

2022-06-30 11:17

通常情況下我們都是哪個月開票哪個月確認收入來申報哈,這樣有沒有風險呢

宋生老師 解答

2022-06-30 11:20

你好!是的。按規定應該這樣。風險有,但是風險不大

喵@蜜 追問

2022-06-30 13:58

我們銷售的貨物有出庫單,也沒有影響嗎

宋生老師 解答

2022-06-30 14:11

你好!這個影響不大了

喵@蜜 追問

2022-06-30 14:19

那么也就不用做成本結轉哈

宋生老師 解答

2022-06-30 14:24

你好!是的。沒有確認收入,先不用確認成本

喵@蜜 追問

2022-06-30 14:28

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2022-06-30 14:32

你好!不用客氣的了

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相關問題討論
你好!借發出商品 貸庫存商品
2022-06-30 10:32:42
你好,借;應收賬款,貸;應交稅費——應交增值稅 這種情況需要這樣做分錄
2020-06-12 11:19:27
借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費應交增值稅
2024-06-14 20:54:33
您好,這種開了票就要先確認收入
2024-05-24 16:09:50
做無票的銷售收入處理,同時結轉對應的銷售成本。 借:應收賬款(或銀行存款、庫存現金) 貸:其他業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:其他業務成本 貸:原材料
2018-06-02 10:45:12
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