送心意

玲老師

職稱會計師

2022-06-23 16:05

你好 多支付了是嗎 紅沖 就可以 退款

慕杺 追問

2022-06-23 16:10

酒店已經統一付款了,是問員工要回相應床墊的款嗎?

玲老師 解答

2022-06-23 16:13

是的把前面。是的,把前面付的款退回來。

慕杺 追問

2022-06-23 16:17

是找供應商把混在一起的員工床墊款退回來公司賬上嗎?然后員工的讓他自己去付款?

玲老師 解答

2022-06-23 16:24

是的,這樣處理就可以了。

玲老師 解答

2022-06-23 16:24

我說你們付款的員工再還給單位。或者你們付款的員工再還給單位。

慕杺 追問

2022-06-23 16:26

員工把錢給回公司的話,該怎么做賬好?采購和入庫數量對不上,應該怎么做分錄?

玲老師 解答

2022-06-23 16:30

按照自己一采購的商品入庫,帶員工付的計入其他應收款。
按照自己意采購的商品入庫,帶員工付的計入,其他應收款。

慕杺 追問

2022-06-23 16:34

借:低值易耗品-床墊(實際入庫金額)

慕杺 追問

2022-06-23 16:36

借:低值易耗品-床墊(實際入庫金額)
      其他應收款--員工(員工買的床墊金額)
      貸:銀行存款    (支付給供應商的全部金額)

玲老師 解答

2022-06-23 16:36

是的,這樣處理就可以了。

慕杺 追問

2022-06-23 16:41

員工的錢直接轉回公司公賬就可以了是吧。

玲老師 解答

2022-06-23 16:44

是的是的這樣。是的是的。這樣處理就可以了是的是的,這樣處理就可以了。

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相關問題討論
你好 多支付了是嗎 紅沖 就可以 退款
2022-06-23 16:05:00
同學你好!這個還是屬于公司的固定資產的? ? ?還是正常計提折舊的
2022-09-24 09:47:42
你好,員工墊付的,出一個報銷單,需要有他個人墊付的證明,借管理費用貸銀行存款,其他應付款。
2022-08-16 15:41:49
你好,你們做了股權轉讓嗎?如果是的話,你接著之前再來做就可以了,不用重新做。
2022-09-28 17:11:22
你好 借:固定資產? 如果金額很多,放這個科目 庫存商品? 金額小放到這邊 貸:銀行存款
2023-04-12 22:02:03
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