送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-06-25 13:49

同學,你好

借:管理費用-福利費 836.5
貸:銀行存款

宇婷 追問

2024-06-25 13:50

不是還需要進項稅額轉出嗎?

小菲老師 解答

2024-06-25 13:50

同學,你好
直接當作普通發票入賬

宇婷 追問

2024-06-25 13:51

如果要做進項稅額轉出,完整的的分錄該怎么做呢?

小菲老師 解答

2024-06-25 13:53

同學,你好

借:管理費用-福利費740.27
應交稅費-應交增值稅-進96.23
貸:銀行存款836.5
借:管理費用-福利費96.23
貸:應交稅費-應交增值稅-進轉出96.23

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相關問題討論
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
你好,不用的,低于一塊錢不用交。
2023-05-11 11:10:05
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