
公司即將關閉,以前年度的無法支付的其他應收款如何核銷
答: 你好; 借信用減值損失貸壞賬準備;? 借壞賬準備 貸其他應收款? ?
老師好:公司以前年度的應付賬款370,錯誤入賬為其他應收款370,導致資產虛增370該怎么處理?
答: 你好,那你直接把這個其他應收款轉出,轉到營業外支出里面。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
實收資本調整,借:其他應收款 貸:實收資本,這本身沒有收到這筆實收資本款項,但是以前年度做了這個科目,那么現在需要調整以前的財務報表嗎?怎么調節?
答: 您好,那您就做相反分錄更正一下,然后按照更正的再出報表就行,不用去調整以前的也行。








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