老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
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23年多計提工資當時分錄:借:管理費用_工資 貸:應付職工薪酬 24年發現后, 應該如何做分錄(小企業會計準則),麻煩寫具體分錄(對本年利潤的影響),謝謝
23年多計提工資1000元當時分錄:借:管理費用_工資 4000 貸:應付職工薪酬 400024年發現后紅沖 應該如何做分錄(小企業會計準則),麻煩寫具體分錄,謝謝
請問,小企業會計準則 籌建期間 開業慶祝聚餐費借:管理費用-開辦費-福利費貸:應付職工薪酬-應付福利費借:應付職工薪酬-應付福利費貸:庫存現金是否正確?
老師請問小企業會計準則,21年12月少計提一個生產工人工資1200,22年一月怎么做賬?是直接借生產成本,貸應付職工薪酬?還是借利潤分配-未分配利潤啊










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