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檀
于2022-06-15 15:24 發布 ??1033次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-06-15 15:26
你好,實際貨物給你們了,借庫存商品貸預付賬款正常做賬就可以的,正常結轉成本就是不允許抵扣所得稅。
檀 追問
2022-06-15 15:42
憑借出入庫單做原始憑證 按普票方式入賬 做賬時候不結轉成本? 還是結轉了 計提所得稅的時候摳出這一部分成本
郭老師 解答
2022-06-15 15:44
結轉成本,匯算清交的時候你再調增。
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就是有一個供應商發票還沒給我們開 公司注銷了 我沒發沖預付款 財務馬夢雅:有貨物 走的借預付 貸 銀行存款 一筆是21年的流水 想著發票回來再沖預付款來著這個帳怎么做呢
答: 你好,實際貨物給你們了,借庫存商品貸預付賬款正常做賬就可以的,正常結轉成本就是不允許抵扣所得稅。
公司賬上有錢用銀行存款換成匯票給供應商這是為什么?
答: 您好,可能是為了滯后付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,付給供應商一筆款,分錄:借 應付賬款 貸 銀行存款。 收到供應商開給我司的發票,分錄怎么做呢
答: 你好,收到商品和服務的嗎?
支付供應商貨款分錄是不是,借;庫存商品,貸:銀行 存款
討論
3月轉貸款給供應商,供應商4月開票給我們,3月份可以做:借:預付賬款--***公司,貸:銀行存款 嗎4月份做:借:應交稅費---待抵扣進項,貸:銀行存款
購買供應商的貨品,銀行支付,是直接做借:庫存商品,貸:銀行存款嗎,還是:借:庫存商品,貸:其他應付款
老師你好 企業買的原料付款時做的:借應付賬款貸銀行存款,發票未到暫估原料借原材料貸應付賬款--暫估,已領用一部分,和供應商溝通發票不給開了,我現在把暫估沖了,把領用那部分成本沖了,但現在應付還掛著賬之后怎么做賬
老師,承兌電子匯票,匯票收入:借:銀行存款 貸:應收賬款?匯票轉讓給供應商:借:應付賬款,貸:銀行存款,請問是這樣入賬嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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檀 追問
2022-06-15 15:42
郭老師 解答
2022-06-15 15:44