把兩個企業的報表合到一起,合并報表,還怎么做 問
您好您的疑問是匯總納稅是嗎 答
這個三萬元寫在貸方了,為什么是寫借啊? 問
你好,從銀行提取現金,銀行存款減少是貸方 答
應交稅費-未交增值稅大于實際繳費金額怎么處理 問
那么就是你多結轉的留抵金額,不管他 答
老師,您好!請問:加計抵減能抵扣簡易計稅的稅款嗎? 問
加計抵減,不能抵扣簡易計稅的稅款 答
老師帶有個人信息的鐵路電子客票,137元,我做分錄借 問
分錄正確的,只是增值稅你是怎么計算出來的? 答

老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
2021年確認的暫估38萬元是技術服務類的賬務處理是:1.支付貨款 借:預付賬款 228000 貸:銀行存款 2280002.暫估成本 借:研發支出 380000 貸:應付賬款-暫估應付賬款 380000 今年4月預計收到發票,收到發票金額大概25萬,公司于2022年3月升為一般納稅人;收到發票的時候應該做的賬務處理是:1.紅沖暫估 借:借:研發支出 380000 紅字 貸:應付賬款-暫估應付賬款 380000 紅字 2.更正后: 借:研發支出 235849.06 應交稅費-進行稅額 14150.94 貸:預付賬款228000 應付賬款-X 22000 這樣對嗎
答: 同學你好 對的 可以這樣做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
聽過預付賬款購買材料,過程中就只能聽過預付賬款科目嗎借原材料 應交稅費貸預付賬款銀行存款行不行
答: 你好 對? 這樣處理是正確的? 尾款也用預付或者銀行?
公司購買了商品房當辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業費。付定金會計分錄:借:預付賬款貸:銀行存款付尾款會計分錄:借:應付賬款貸:銀行存款 預付賬款交物業費會計分錄:借管理費用 貸:銀行存款這樣做對嗎
老師,先付錢,貨也收到 ,但是發票沒到,分錄這樣做對嗎:預付賬款,貸:銀行存款。借:庫存商品,貸:預付賬款 —暫估借:庫存~負數,貸:預付~暫估負數借:庫存~,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:預付賬款
老師,21年會計銀行賬做的借:預付賬款 貸:銀行存款今年我做的借:應付賬款 貸:銀行存款,可以嗎,煤炭行業去年的預付我怎么處理呢







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xijunkokhjhk 追問
2022-06-29 11:45
東老師 解答
2022-06-29 11:46