送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-06-10 23:07

您好,這個是  借 管理費用  貸 應付賬款  借 應付賬款  貸 銀行存款

心晴 追問

2022-06-10 23:14

那這樣產生的應交稅費差額放哪

小鎖老師 解答

2022-06-10 23:15

哪里有應交稅費的差額了?

心晴 追問

2022-06-10 23:17

發票來了,借 管理費用 借 應交稅費 —應交增值稅 貸應付賬款,付款 借 應付賬款 貸 銀行存款,那計提 ???

心晴 追問

2022-06-10 23:17

這關系有點亂

小鎖老師 解答

2022-06-11 00:18

就是說,集體的時候,就把稅算進去 借 管理費用(不含稅)  應交稅費 應交增值稅  貸 應付賬款,這樣的

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您好,這個是 借 管理費用 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款
2022-06-10 23:07:14
您好同學,您一月份預付的時候,您借其他應付款貸銀行存款。
2022-03-22 10:49:44
同學,你好 借:管理費用-電費-票未到 貸:銀行存款
2024-05-26 17:34:14
沖預提電費的會計分錄如下: 1、借:應付賬款一電費; 2、貸:預提費用一電費; 3、借:應付賬款一電費; 4、貸:現金一電費; 5、借:其他應收款一電費; 6、貸:應付賬款一電費。 上述會計分錄以借貸平衡的原則來執行,第一條會計分錄的借方是應付賬款一電費,貸方是預提費用一電費,用于記錄原有預提電費的情況;第二條會計分錄的借方是應付賬款一電費,貸方是現金一電費,用于記錄由于收到電費發票而發生的現金流;第三條會計分錄的借方是其他應收款一電費,貸方是應付賬款一電費,用于記錄由于沖預提電費而產生的應付賬款增加情況。因此,沖預提電費的會計分錄為上述六條,按照借貸平衡的原則進行執行。
2023-03-01 12:07:27
你好,預充電費計入預付賬款,電費不需要計提的
2022-04-04 18:08:46
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