
老師 我們有一個商貿企業 主營糧油批發 目前還有一部分以前年度的進項票沒有勾選認證 ,不抵扣的話 報增值稅的時候稅務系統里面的相關報表不用填列進項稅額轉出吧 ?因為一開始發票歸集的時候就不會帶出來不抵扣的這部分進項稅
答: 你好,不需要做進項稅轉出,現在發票沒有認證期限限制。另外,進項稅額轉出是因為已經認證抵扣的進項稅出現的不得抵扣情況時才需要做,你沒認證就不存在這種問題
老師,外貿出口企業,退稅率0是只免稅不退稅的,稅務系統中需要做進項轉出嗎,退稅率9%的稅務系統需要做進項轉出嗎?
答: 老師正在計算中,請同學耐心等待哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,上月的賬目做錯了,進項稅額轉出,這月可以做負數紅沖嗎,稅務系統可以在進項稅轉出填列負數嗎
答: 同學你好 進項稅額轉出,不可以做負數紅沖。 如果是沖回原來錯誤的進項稅額轉出,可以原分錄紅字沖銷。根據國家稅務總局公告2016年第13號規定:進項稅額是無法進行紅沖操作的,企業只能按照正常流程行事










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