送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-06 09:48

買來是銷售的借庫存商品100*200
應交稅費應交增值稅進項100*200*13%
貸、銀行存款

郭老師 解答

2022-06-06 09:48

沒有收到的借庫存商品100*200
貸應付賬款暫估

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相關問題討論
買來是銷售的借庫存商品100*200 應交稅費應交增值稅進項100*200*13% 貸、銀行存款
2022-06-06 09:48:22
您好,這個是 借 銀行存款 貸 主營業務收入 貸應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2021-12-05 09:41:40
累計折舊的金額就是您賬上累計折舊的金額抄上來。 、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產清理 貸:資產處置損益 2、如果是凈損失 借::資產處置損益 貸:貸:固定資產清理
2022-12-05 15:41:36
你好,是開具增值稅普票發票嗎
2023-07-25 15:00:14
同學你好,我先看下題目請稍等
2024-06-11 21:09:48
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