現在A公司要給我們一筆錢,后期不給了,可以做營業外 問
你好,是因為什么原因給的返點呢?? 答
@郭老師,找郭老師繼續答疑:沖的未分配利潤不是影響 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師你好,我想問一下,稅務申報提示異常:所得稅季度 問
根據利潤表本年累計數填報,生產經營所得: 收入總額=營業收入?營業外收入, 成本費用=收入總額-利潤總額 答
老師,2月發1月工資時發了部分年終獎1500,3月發2月 問
同學,你好 按照工資還是全年一次性獎金收入? 都可以,自己選擇 答
老師甲方欠我們工程款,甲方想通過房子頂賬。但是 問
同學你好 稍等我看看 答

老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計入到利潤表中呢??增值稅?期末結轉的會計處理步驟?12?進項稅額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應繳稅費——應交增值稅(進項稅額)?銷項稅額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)?應繳納的增值稅數額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應繳稅費——未交增值稅?實際繳納增值稅?:借:應繳稅費——未交增值稅貸:銀行存款
答: 您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
繳納上月繳納增值稅,借:應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 這樣對嗎
答: 是的,你寫是對的,是的,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,計提增值稅可以是,借:應交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 繳納時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
答: 同學 你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
老師,小規模納稅人是一個季度繳納一次增值稅是吧?季度末借:應交稅費-應交增值稅(3個月月合計數)貸:應交稅費-未交增值稅,然后第3月月月末繳納稅款時,借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款是吧?老師
老師,小規模納稅人是一個季度繳納一次增值稅是吧?季度末借:應交稅費-應交增值稅(3個月月合計數)貸:應交稅費-未交增值稅,然后第3月月月末繳納稅款時,借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款是吧?老師
老師:請教一下,關于計提增值稅,借應交稅費-增值稅-轉出增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,繳納時借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,最后還需要結轉應交稅費-增值稅-轉出增值稅?







粵公網安備 44030502000945號



天青色等煙雨 追問
2022-05-30 15:10
小鎖老師 解答
2022-05-30 15:13
天青色等煙雨 追問
2022-05-30 15:19
小鎖老師 解答
2022-05-30 15:21
天青色等煙雨 追問
2022-05-30 15:40
小鎖老師 解答
2022-05-30 15:44