送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-05-29 09:19

1,借材料采購105000
應交稅費應交增值稅100000×0.13=13000
貸銀行存款105000+13000

冉老師 解答

2022-05-29 09:20

2,借應收票據200000×1.13
貸主營業務收入200000
貸應交稅費應交增值稅200000×0.13=26000

冉老師 解答

2022-05-29 09:20

3,借主營業務成本120000
貸庫存商品120000

冉老師 解答

2022-05-29 09:21

4,借管理費用3000
貸庫存現金3000

冉老師 解答

2022-05-29 09:21

4借其他應收款3000
貸庫存現金3000

冉老師 解答

2022-05-29 09:22

5借管理費用2800
銀行存款200
貸其他應收款3000

冉老師 解答

2022-05-29 09:22

6借銷售費用6000
貸銀行存款6000

冉老師 解答

2022-05-29 09:23

7,借稅金及附加2500
貸應交稅費應交城建稅2500

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1,借材料采購105000 應交稅費應交增值稅100000×0.13=13000 貸銀行存款105000+13000
2022-05-29 09:19:35
應付是記在貸方的話,已交就記在借方唄!
2023-03-26 23:37:48
學員你好,貸方其他應收款和庫存現金
2022-01-09 18:46:36
您好 報銷差旅費大于預借差旅費的時候,會不會有增值稅,看取得的差旅費發票是哪些內容 增值稅的時候分錄 借:管理費用 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款 貸:銀行存款、庫存現金
2023-09-11 20:13:01
你好 借:管理費用,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:其他應收款 20000,庫存現金1850
2023-10-30 20:28:47
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