老師代賬的一個單位開了一張免稅發票,應該是開錯 問
您好,您把這張發票拍我看下 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答
公司送化妝品給客戶,記業務招待費有風險嗎? 問
同學,你好 是可以的 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調增就可以啦 答
申報學生的伙食費免征增值稅,對吧?增值稅申報表里 問
不對,不能選學歷教育服務這個代碼,填法也錯誤。 一、正確代碼選擇 學生伙食費屬于學校食堂提供的餐飲服務,對應免稅代碼: 0001092304 | SXA031900792 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 (不是學歷教育服務的代碼 0001101402) 二、正確填報方法 免稅性質代碼及名稱:選 0001092304 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 免征增值稅項目銷售額(第 1 列):填伙食費全額 366135.00 免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額(第 2 列):填 0.00 扣除后免稅銷售額(第 3 列):自動帶出 366135.00 免稅銷售額對應的進項稅額(第 4 列):填伙食費對應的進項稅額(無法劃分的按比例轉出) 免稅額(第 5 列):按適用稅率(6%)計算:366135×6%=21968.10 答

企業分紅給另外一個公司需要繳稅嗎
答: 你好,是居民企業之間的分紅嗎,投資有滿一年以上嗎??
持股了另外一家企業90%,現在另外一家企業有分紅,分紅款打回來了,收到分紅款需要繳納所得稅嗎?
答: 您好, 這個是免征企業所得稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問:1、A企業分紅20萬,如果直接分紅給該公司 王和陳 股東,王和陳股東需繳納個人所得稅(按20%計算)嗎? 2、如果A企業分紅20萬,B企業直接100%控股A企業,B企業取得的分紅額不用繳納企業所得稅吧?另外 B企業的股東王和陳間接分得A企業分紅額20萬,需繳納個人所得稅嗎?
答: 同學你好!公司間的分配? ?不用繳納其他所得稅的 公司從其他公司獲得股利? ?再分配給個人股東? ?個人需要交個稅的




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Jessica 追問
2022-05-24 15:38
鄒老師 解答
2022-05-24 15:40