老師您好!農(nóng)產(chǎn)品收購進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 問
你好 借:原材料等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 答
老師,個體戶,年底分紅需要再交一道個人所得稅么? 問
這個只需要交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 答
老師你好,我們單位為了研發(fā)這個項目買了一個高性 問
你好,金額超過5000需要做固定資產(chǎn)計提折舊 答
老師好,我是會計,公司實際老板的兒子兒媳婦用單位 問
你好,你作為會計,描述的情況非常明確:已完全符合挪用資金罪的刑事立案條件,只要數(shù)額達標、超3個月未還,舉報后可按挪用資金罪追究責任。 答
企業(yè)匯算清繳,填寫職工薪酬明細表,填寫工資薪金第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

怎么根據(jù)期初余額表設置各種總賬、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、原材料、庫存商品、應收賬款和應付賬款明細賬呢
答: 就是按做賬步聚做賬算賬和記賬,然后出報表。 首先以外來和自制的原始憑證為依據(jù)做記賬憑證——月末做結(jié)轉(zhuǎn)和計提的記賬憑證——根據(jù)記賬憑證登記明細賬、(按日登記現(xiàn)金日記賬、登記銀行存款日記賬)——根據(jù)記賬憑證做科目匯總表——根據(jù)科目匯總表登記總分類賬——在根據(jù)總分類賬各科目余額做負債表(其中也有個別合并科目余的)——在根據(jù)明細賬損益類科目做損益表。 也就是根據(jù)總分類賬各科目余額填制負債表,負債表上其中合并科目余額有: 貨幣資金=現(xiàn)金余額%2B銀行存款余額%2B其他貨幣資金余額 未分配利潤=未分配利潤余額%2B本年利潤余額-所得稅余額 其他按賬上科目余額填寫。按表上各項的計算方法填寫凈額和合計數(shù)額。 資產(chǎn)負債表的平衡公式為:資產(chǎn)總計=負債合計%2B所有者權(quán)益合計 即,資產(chǎn)總計=負債及所有者權(quán)益總計 負債表年初資產(chǎn)總計=年初負債及所有者權(quán)益總計 負債表期末資產(chǎn)總計=期末負債及所有者權(quán)益總計
老師,我是服裝行業(yè)的,就有人先拿了衣服然后沒給錢,我做應收是不是這樣做借:應收賬款貸:庫存商品這個能在日記賬里面記錄嗎?生成憑證會不會自動在應收里面體現(xiàn)?如果我進行了采購,那借貸是什么呢?是不是借:庫存商品,貸:銀行存款
答: 雖然沒給錢,你也應該確認收入借應收賬款貸主營業(yè)務收入,采購做的是對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,入庫一批商品,貨款已付,那我做借庫存商品,貸銀行存款,還是借庫存商品,貸應付賬款,借應付貸銀行呢
答: <p><span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借庫存商品,貸銀行存款</span></p>










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