送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-23 15:30

你好同學,您當時一開始做的憑證是怎么做的呢?就一開始付款的時候。

charles 追問

2022-05-23 15:34

付出去的時候,借費用,貸銀行存款,收到被退回的時候借銀行存款,貸其他應付款

李霞老師 解答

2022-05-23 15:40

你好同學,你可以借其他應付款貸方,是你最終結轉損益的那個科目。

charles 追問

2022-05-23 15:42

直接借其他應付款借方,然后貸方進 本期盈余  嗎?就是月末結轉損益進的那個科目?

李霞老師 解答

2022-05-23 15:47

你好同學,對的,就是那個意思是你年底結轉損益的那個科目

charles 追問

2022-05-23 15:56

是進年底結轉的科目嗎老師?不是進月末結轉那個?

李霞老師 解答

2022-05-23 15:59

你好,同學對進年底,那個科目,因為跨年了。

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相關問題討論
您好,這個的話最好是通過以前年度盈余調整去處理的
2023-10-17 11:31:32
你好同學,您當時一開始做的憑證是怎么做的呢?就一開始付款的時候。
2022-05-23 15:30:39
你好 借 其他應付款 貸 專項資金收入
2022-01-25 11:31:25
收到慰問金 因屬于代收代付性質的專項資金,不確認為其他收入,計入其他應付款,不做預算會計分錄(預算會計僅核算納入部門預算管理的現金收支)。 財務會計分錄: 借:銀行存款 貸:其他應付款 — 慰問金 發放慰問金 沖減其他應付款,仍不做預算會計分錄,對應支出明細列示為其他對個人和家庭的補助。 財務會計分錄: 借:其他應付款 — 慰問金 貸:銀行存款 / 零余額賬戶用款額度
2026-01-19 15:35:45
你好,同學。 借,單位 管理費用 貸,其他應付款 支付時 借,其他應付款 貸,銀行存款
2021-03-31 11:04:10
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