老師好,我這邊是一家國資企業,收到了財政撥款的專項資金,用于日常經費,要求專戶儲存,專款專用,想咨詢一下如何進行賬務處理

Happy
于2022-05-23 15:27 發布 ??1756次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-05-23 15:34
1、實際收到專項撥款:
借:銀行存款
貸:專項應付款
2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本:
借:固定資產(或其它相關科目)
貸:有關科目
同時:
借:專項應付款
貸:資本公積----撥款轉入
3、未形成資產需核銷的部分,經批準:
借:專項應付款
貸:有關科目
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1、實際收到專項撥款:
借:銀行存款
貸:專項應付款
2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本:
借:固定資產(或其它相關科目)
貸:有關科目
同時:
借:專項應付款
貸:資本公積----撥款轉入
3、未形成資產需核銷的部分,經批準:
借:專項應付款
貸:有關科目
2022-05-23 15:34:40
你好,學員,
借銀行存款
貸遞延收益
這個因為專款專用,不繳納企業所得稅
2022-07-12 08:14:20
您好,您是什么企業?這個專家是做什么的?
2023-04-18 19:56:38
你好同學,僅供參考:
收到專款專用資金的時候,
借:銀行存款,
貸:專項應付款。
發生相關支出的時候,
借:固定資產等科目,
貸:銀行存款。
計提折舊的時候,
借:管理費用等科目,
貸:累計折舊。同時,
借:專項應付款,
貸:其他收益。
純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022-03-30 17:07:25
同學你好
這個不對
支出的時候應該
借費用等科目
貸銀行存款
然后
借專項應付款
貸資本公積
2022-04-26 11:53:58
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Happy 追問
2022-05-23 16:34
樸老師 解答
2022-05-23 16:38