請問老師,公積金怎么增員減員,從哪個平臺申報,怎么 問
您好,在你們當地公積金中心減員就行 答
公司新買了一套公寓,不對外出租,先問房產稅計算方 問
從價是按房產原值*(1-30%)*1.2%交房產稅, 一般是按季度或者半年交的 答
老師好!我們收到一筆賠償款,前期對方有往來我們付 問
您好, 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 答
老師我公司給租戶開的水電費普票,算收入的時候還 問
是的,需要算銷項稅的 答
你好老師,我是小規(guī)模,我的公司注冊資金是1000萬,現 問
你好,所有者權益金額 答

您好,我們是企業(yè),現在收到專項資金財政撥款100萬用于我們項目構建,收到撥款是借:銀存貸:專項應付款那么我們如果用這100萬專項資金購買設備98萬和出了差旅費2萬,怎么做會計分錄,如何沖減專賬應付款這個項目是800萬,100萬為專賬資金,700萬為自籌,700萬當中我們用500萬購買設備,200萬是業(yè)務費,如何做會計分錄
答: 你好; 比如 1、實際收到專項撥款的時候 借:銀行存款 貸:專項應付款-xx項目 2、撥款使用的時候 借:在建工程 貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款 3、項目完成后,形成資產部分 借:固定資產 / 無形資產 貸:在建工程-xx項目 4. 借管理費用-服務費等貸銀行存款? 同時 借:專項應付款-xx項目 貸:資本公積-撥款轉入 4、對于未形成資產需核銷的部分 借:專項應付款-xx項目 貸:管理費用 5、撥款項目完成后,如果有撥款結余需要上交的 借:專項應付款-xx項目 貸:銀行存款
員工出差未借款,回來報銷差旅費時,財務暫未付款,怎么做分錄?用其他應付款,還是其他應收款?
答: 借銷售費用差旅費貸,其他應付款用這個科目的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一、21年暫估了10000的差旅費,賬務處理:借管理費用(-10000),貸其他應付款-暫估(-10000);二、22年1月到了8000,賬務處理:①借管理費用-差旅費(-8000),貸其他應付款-暫估(-8000),②借管理費用-差旅費8000,貸其他應付款-員工8000。三、22年3月確定余下的發(fā)票不會到了,賬務處理:其他應付款-暫估2000,貸利潤分配-未分配利潤2000。以前分錄是否正確啊?
答: 您的分錄是正確的。但是,請按每月的資金實際流動來準備分錄,并增加一些關鍵信息,如差旅費用的明細或發(fā)票號等,這有助于稽核和后期報表統(tǒng)計。









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