非大批量購入、單價小于1000元的無形資產,可以于 問
意思是直接做成本費用,不需要按月攤銷 答
老師,個稅系統里面是直接填寫員工實際發放的工資 問
還是按上年的工資繳費基數, 答
這張發票沒寫數量和單價,可以使用嗎? 問
那個不能使用的,項目不完整 答
《資產負債表》未分配利潤(期末余額-年初余額)不等 問
可能你調整了以前年度損益,或分配了利潤 答
老師好 這個發票是正確的嗎 花卉的征收率是0嗎 問
你好,是正確的。 自行種植的農作物銷售,是免征增值稅的? 答

之前本來我們是要按照3%減按2%交稅的,可稅局讓我們按一般計稅來繳納增值稅,說是2009年后的固定資產不能按3%減按2%征稅,當時進項未抵扣,讓我們先交了以后再抵扣,因為是老項目,只能作留抵稅,現在要我們更改申報表
答: 你好;? ?意思你們是一般計稅; 之前按簡易計稅報稅了嗎? ?
老師,請問出售固定資產之前進項稅未抵扣,后期開票按3%開的,交稅是減按2%征收,在納稅申報表如何填寫
答: 您公司是一般納稅人還是小規模納稅人?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是運輸公司 最早買的二手車 二手車交易市場給我們開回來的發票入賬的 公司現在是一般納稅人 現在要出售這個車,能不能按照2%的稅率往出開具發票就是之前沒有抵扣 現在出售能不能按照3%征收率 減按2%稅率開票
答: 你好 ;? 你們之前是沒有抵扣過進項稅;? ?是可以的??
請問老師,不是有個政策說是一般納稅人處置以前不允許抵扣的固定資產,增值稅是簡易計征3%減按2%嘛,那么要是處置以前政策允許抵扣,但由于單位自己沒有抵扣,還能按3%減按2%嗎?
老師好,稅務局讓我們寫說明,是因為我們申報的增值稅報表中增值稅即征即退中進項稅額為0,稅務局給我們駁回來了,讓我們更改報表,增值稅即征即退的進項稅額按收入進行分攤,我們更改報表了,我怎么給她寫說明呀
老師,一般納稅人銷售2018年前未抵扣的固定資產給一般納稅人,3%減按2%來征收,能開增值稅發票嗎還是只能開普票?需在找出原始未抵扣的資料附上么,還是直接開就行了,后續國稅會要哪些證明來證明我沒抵扣過





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