送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-10-17 11:25

您可以這樣寫:尊敬的稅務局,針對即征即退業務中進項稅額為0的情況,我們已根據相關政策,將進項稅額按收入比例進行了合理分攤,并對報表進行了相應調整。望審核。如有疑問,請聯系我進一步溝通。

嘟嘟 追問

2024-10-17 11:30

我需要把更改報表之前的稅額和更改報表之后的稅額給她來個對比寫嗎?

小智老師 解答

2024-10-17 11:31

是的,提供變更前后的具體數字對比會更有說服力。這樣可以讓稅務局清楚看到調整的具體影響。

嘟嘟 追問

2024-10-17 11:35

好的,老師,謝謝

小智老師 解答

2024-10-17 11:38

不客氣,如果有其他問題歡迎繼續咨詢。祝您順利!

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相關問題討論
你好 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
你好,同學 借材料采購甲材料20000 應交稅費應交增值稅2600 貸銀行存款22600
2023-12-29 13:46:28
你好 ,增值稅進項稅額不需要轉出
2022-04-15 15:50:21
學員你好,分錄如下 借:原材料144000 應交稅費-增值稅-進項稅額18720 貸:預付賬款144000+18720=162720
2021-11-28 21:50:51
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