送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-05-18 18:06

那你要反沖之前那兩筆憑證的
借,以前年度損益調整,負數,貸,應付職工薪酬,負數
借,應付職工薪酬 負數,貸,其他應收款-法人 負數

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-19 09:25

如果沒跨年就可以年末直接紅沖負數,不用用以前年度損益調整對吧

辜老師 解答

2022-05-19 10:07

是的,你的理解是對的

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那你要反沖之前那兩筆憑證的 借,以前年度損益調整,負數,貸,應付職工薪酬,負數 借,應付職工薪酬 負數,貸,其他應收款-法人 負數
2022-05-18 18:06:46
借應付職工薪酬貸應交稅費個稅銀行存款 借應交稅費個稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,一般個人承擔的社保從工資里扣出來放到其他應付款中,和單位繳納的部分一起支付
2021-03-04 15:44:08
你好,第二個是正確的。
2022-01-21 09:46:20
你好 預付工資是第一種 借支是第二種
2022-01-11 20:44:15
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