你好請問下,貿易公司有模具費怎么入賬呢?銷售產品 問
收到客戶模具費 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借:其他業務成本 — 模具費 貸:銀行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定資產 / 低值易耗品,直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具,不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業,向外國公司 問
1.?采購入庫(按報關/發票匯率) 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借:應付賬款—外幣供應商 貸:銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸:財務費用—匯兌損益 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
同學,你好 不可以的 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
您好,這個是收費的,是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計 借:資金結存 — 貨幣資金 貸:資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答

老師早上好!我這邊再5月10幾號,稅管員給我打電話,有一家一般納稅人,進項留抵是2300多,他讓我報表里填進項稅額轉出。那我這個進項留抵點了之后這個進項稅額是沒有了,還是下次我這邊有開票了稅額還是能抵扣?[圖片] 那是不是退稅到公賬上去了?[圖片]老師,稅管員讓我填到23欄的,我這個是什么情況呀
答: 你好 填轉出? 就沒有了?? 走的不是留抵退稅的流程 不會退稅的
一般納稅人進項稅額和銷項稅額如何記賬,進項稅額如何轉出?
答: 結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師早上好!我這邊再5月10幾號,稅管員給我打電話,有一家一般納稅人,進項留抵是2300多,他讓我報表里填進項稅額轉出。 那我這個進項留抵點了之后這個進項稅額是沒有了,還是下次我這邊有開票了稅額還是能抵扣?
答: 你們是進項留抵退稅了嗎



![老師早上好!我這邊再5月10幾號,稅管員給我打電話,有一家一般納稅人,進項留抵是2300多,他讓我報表里填進項稅額轉出。
那我這個進項留抵點了之后這個進項稅額是沒有了,還是下次我這邊有開票了稅額還是能抵扣?[圖片] 那是不是退稅到公賬上去了?[圖片]老師,稅管員讓我填到23欄的,我這個是什么情況呀](https://al3.acc5.com/767702d53aba6a7bf6d579d6789c40ff.png)
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那我這個進項留抵點了之后這個進項稅額是沒有了,還是下次我這邊有開票了稅額還是能抵扣?[圖片] 那是不是退稅到公賬上去了?[圖片]老師,稅管員讓我填到23欄的,我這個是什么情況呀](https://al3.acc5.com/4e47ece5085ef5e3678d0373b899acc3.png)







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