送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-16 15:39

您好,您生產成本最終呢,也是要轉到主營業務成本里是吧,你當時轉了是吧。

珠珠 追問

2022-05-16 16:39

是已經絕種了,現在我應該要怎樣做呀?

珠珠 追問

2022-05-16 16:40

是已經結轉了,我現在應該要怎樣做呢?

珠珠 追問

2022-05-16 16:42

老師,我要怎么調回來才對呢?

李霞老師 解答

2022-05-16 16:51

多計提2萬嗎,我我看這兩組憑證的話,只有下半部分是有差額。

珠珠 追問

2022-05-16 16:58

去年計提工資240000,我沖多提工資的時候沖了46154,實際應該沖21154,現在要怎做呢?

李霞老師 解答

2022-05-16 17:15

那您在借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬,把那個差額寫上就可以了。

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相關問題討論
您好,您生產成本最終呢,也是要轉到主營業務成本里是吧,你當時轉了是吧。
2022-05-16 15:39:40
您好!就是去年10月多沖回了25000,那這次把25000再加回來就行了,如果是匯算清繳前發現的,直接調賬 借:生產成本20000 管理費用5000 貸:應付工資25000
2022-05-16 15:57:32
你好,金額不大的,可以的。
2022-02-18 16:03:54
你好,不管是哪個部門的,都是做到管理費用,辭退福利。
2022-02-09 11:27:24
你好,先看一下題目,請稍等
2024-04-17 19:14:59
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