董老師,可以咨詢您個(gè)問題嗎? 問
同學(xué)你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報(bào)表,我如何填期初數(shù) 問
同學(xué)你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設(shè)備,座椅,中央空調(diào),電梯,折舊年 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時(shí): 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

我方公司和對方公司有業(yè)務(wù)王來,對公轉(zhuǎn)賬給對方,對方公司注銷,還有部分發(fā)票未開進(jìn)來,賬務(wù)怎么處理呢?
答: 您好!讓對方給你提供一下對方注銷的證明你們可以入賬的。
老師好,我公司用對公賬戶轉(zhuǎn)款給對方,金額有2萬元。一開始是對方說可以開發(fā)票給我方,我方才決定走對公的,現(xiàn)在對方開不了發(fā)票回來,我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 那就只能做無票支出入賬處理了,但是如果無法取得發(fā)票的話,所得稅匯算清繳是要納稅調(diào)整的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨款付給對方法人賬戶,然后對方用公司開票過來。怎么做分錄賬務(wù)處理
答: 你好 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)當(dāng)通過公對公付款才是的?
和對方公司沒有業(yè)務(wù)往來,銀承對給對方貼現(xiàn)原路返回,具體賬務(wù)處理,稅務(wù)上有問題嗎?
我公司有以前遺留下來未開票收入部分,對方賬上沒有,也不需要再開發(fā)票,客戶為集團(tuán)內(nèi)部公司,我想調(diào)賬,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
用公司賬戶付給對方公司賬戶貨款,對方開發(fā)票開成另一個(gè)公司了,對方不更換發(fā)票,現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理?




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2022-05-13 14:34
韋老師 解答
2022-05-13 14:36
明知不可為 追問
2022-05-13 14:41
韋老師 解答
2022-05-13 14:45