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嘻嘻
于2022-05-11 10:08 發布 ??1410次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-11 10:10
你好,差額紅沖了就可以的。
郭老師 解答
這個你結轉了成本嗎?如果沒有結轉成本的話,借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸應付賬款。
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暫估入庫跟實際入庫有差額怎么辦?差額入哪?少估計了8000多
答: 你好,差額紅沖了就可以的。
庫存沒了,先暫估入庫,發票回來可能金額大于暫估的或小于暫估的再沖暫估按正確金額入賬,暫估的和實際取得發票的數量、單價、金額有差距可以嗎?
答: 你好,不一樣不影響的,因為暫估的發票到后需要沖銷重做分錄的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到的發票金額比暫估入庫的少,怎么沖減暫估入庫
答: 你可以在“憑證錄入”界面,新建一筆憑證,將暫估入庫的科目沖減,并將金額減少到實際發票金額即可。
前期原料暫估入庫金額計提少了,現在發票回了,金額比暫估金額多,怎么做會計分錄?
討論
老師,暫估還有余額,實際沒有未入庫的發票了,要怎么沖掉啊
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實際的少,是12月做的暫估,我們是暫估的費用,然后12月暫估了10萬,實際1月回票只回了8萬,有2萬的差額,這個怎么做會計分錄呀
應付賬款-暫估庫存,上個月暫估的金額和這月進項金額有差額 應該計進哪里
建筑企業材料暫估入庫,按暫估消耗,結轉成本,收到發票以后,發票金額與暫估金額之間的差額較大,怎么處理?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-05-11 10:10