
老師,預付電費,借;預付電費1000,其他應收款500,貸銀行存款1500,收到發票, 借;制造費用,進項稅,,,貸;預付電費1000元,對嗎
答: 你好 ;? 你這個其他應收款 500是什么情況 ?? ??
你好 去年員工發生一筆報銷 ,1.賬務處理是 借:制造費用 貸:其他應付款-××員工 借:其他應付款-××員工 貸:銀行存款 2021年8月5日 支付 現在發現這筆沒有憑證,屬于弄錯賬,付錯了款,然后現在把款現金形式給退回來了 現在如何處理
答: 費用沒有結轉嗎?借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸制造費用。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們公司給其他公司代加工一批產品,我們只對加工產品分攤的制造費用收取費用,我這樣掛往來可以嗎?借:其他應收款 貸:制造費用(分攤的金額)
答: 你好,這個是可以的呢








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聶向普 追問
2022-05-09 14:51
meizi老師 解答
2022-05-09 14:55
聶向普 追問
2022-05-09 14:56
meizi老師 解答
2022-05-09 15:00
聶向普 追問
2022-05-09 15:09
meizi老師 解答
2022-05-09 15:17