我們是村集體經濟組織,村里的荔枝樹,每年都會開投 問
開:荔枝樹承包租金 稅收分類:不動產經營租賃服務 村里農業項目對外承包,可開免稅發票。 答
12月份的工資在次年的1月份計提,那么匯算清繳的時 問
不能,只能在12月計提才算的哈 答
老師您幫我看一下工資和暫估是這樣查嗎 問
您好,是的,是這么查的,第一個是暫估明細,下一個是工資的計提和發放情況 答
請問:小規模納稅人,外賬,3月份收款了,沒開票4月份補 問
您好,這個如果4月確認收入的,3月先掛往來 答
老師,我收到政府的補貼,一般我們配套附件那些,可以 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

你好 去年員工發生一筆報銷 ,1.賬務處理是 借:制造費用 貸:其他應付款-××員工 借:其他應付款-××員工 貸:銀行存款 2021年8月5日 支付 現在發現這筆沒有憑證,屬于弄錯賬,付錯了款,然后現在把款現金形式給退回來了 現在如何處理
答: 費用沒有結轉嗎?借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸制造費用。
老師你好,7月有一筆分錄做錯了,當時做的是 借:制造費用 應交-進項 貸:其他應付款。實際正確的應是貸:應付賬款-xx公司。現在11月份,銀行付款這家公司賬款了,該是借:應付賬款-xx公司 貸:銀行存款。因為上一筆做錯了,所以現在該怎么改回呢?
答: 借其他應付款貸應付帳款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,預付電費,借;預付電費1000,其他應收款500,貸銀行存款1500,收到發票, 借;制造費用,進項稅,,,貸;預付電費1000元,對嗎
答: 你好 ;? 你這個其他應收款 500是什么情況 ?? ??
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?
費用記到了其他應付款科目 并且已支付報銷,但是其他應付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?
員工借款企業記賬是借:其他應付款 貸:銀行存款;發生費用時 借:管理費用 貸:其他應付;還借款時 借:銀行存款 貸:其他應付,這樣對嗎?
老師好!模具費只使用一次的,憑證是錄1); 借;制造費用 貸;應付賬款 2)借;應付賬款 貸:銀行存款,以上圖的分錄是否可以呀?







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天青色等煙雨 追問
2022-03-25 13:45
郭老師 解答
2022-03-25 13:46
天青色等煙雨 追問
2022-03-25 13:53
郭老師 解答
2022-03-25 13:54