送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-09 09:18

你好;    是你們作為銷售方返貨給客戶 20噸不開票; 你要視同銷售處理的; 比如 借銷售費用貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅;  借主營業務成本 貸庫存商品

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好; 是你們作為銷售方返貨給客戶 20噸不開票; 你要視同銷售處理的; 比如 借銷售費用貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業務成本 貸庫存商品
2022-05-09 09:18:04
同學你好 很高興為你解答 視同銷售 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 你不是表述為不開發票嗎?
2022-05-16 19:32:42
你好!這種最好就是開發票,開折扣發票。不然你這個就要確認為收入交稅了
2022-05-16 16:45:43
你好 ;? ? ? ? ?你們就開折讓發票。? 相當于 是你們達到一定量的貨物 。給你們返利貨物 ; 你們可以 按返利的金額? 和數量來開 。開負數發票??
2021-09-10 09:40:03
你好;? ? 這個多的部分補入賬 ;到時貸方做營業外收入 ; 這個沒有發票;匯算調增??
2023-03-30 09:53:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...