老師,出外貿出口企業,申報增值稅的時候要注意什么? 問
你好匯率選擇要對,按照fob形式申報 答
老師,請問在填寫工商年報中單位繳費基數和本期實 問
同學,你好 單位繳費基數指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算 本期實際繳費金額指報告期內單位實際繳納的社會保險費總額,包含單位和個人繳納部分。 答
老師您好,請問在個稅APP里企業辦稅權限里重置申報 問
同學,你好 沒有變化,就是密碼變了 答
老師,第一季度企業所得稅報表里面職工薪酬已計入 問
您好,是的,就是您說的這樣的 答
老師你好,在一次做固定資產減少時,減了實收資本,在 問
這是科目用錯了,固定資產減少不能沖減實收資本,必須調回來。 1. 先把錯賬沖掉 把你之前誤入實收資本的分錄原路沖回: 借:固定資產清理 / 營業外支出(紅字) 貸:實收資本(紅字) 2. 再做正確的固定資產處置分錄 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 然后結轉損益: 借:資產處置收益 / 營業外支出 貸:固定資產清理 3. 結果 調整后實收資本恢復正確金額,資產負債表實收資本 = 注冊資金,報表就平了。 答

老師,就是我公司部門的固定資產轉移到其他部門,要怎么做分錄
答: 您好同學 如果這個部門與您公司是一個公司的,這個就不用做賬。
計提固定資產折舊如下:車間固定資產折舊3000元,企業管理部部門固定資產折舊1000元。分錄
答: 你好;? ? 借 制造費用-折舊費3000、管理費用-折舊費1000 貸累計折舊 4000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提本月折舊,其中銷售部門固定資產原值值38000元,行政管理部門固定資產原值78500元,車隊固定資產原值650000元,月折舊率0.4%怎么做會計分錄?
答: 同學你好 銷售部門月折舊=38000* 0.4% 行政管理部門月折舊=78500*0.4% 車隊固定資產月折舊=650000*0.4% 借:銷售費用38000* 0.4% 管理費用78500*0.4% 制造費用等650000*0.4% 貸:累計折舊






粵公網安備 44030502000945號



賀漢賓老師 解答
2022-05-06 13:44