送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2022-05-01 21:55

同學你好
很高興為你解答
借:銀行存款1200000
貸:固定資產清理102000
應交稅費-未交增值稅18000

朝花夕拾 追問

2022-05-01 21:57

銷售收入的分錄怎么做

鐘存老師 解答

2022-05-01 21:59

這個就是銷售收入的分錄
你之前的在建工程轉入   固定資產清理的借方
固定資產清理的差額   轉入  【資產處置損益】

朝花夕拾 追問

2022-05-01 21:59

不涉及銷售的分錄嗎

鐘存老師 解答

2022-05-01 22:00

固定資產清理的最新準則就是這樣規定的
不走收入

朝花夕拾 追問

2022-05-01 22:26

老師還在在建工程呢就處理賣掉了,怎么

鐘存老師 解答

2022-05-01 23:32

借:固定資產清理
貸:在建工程

朝花夕拾 追問

2022-05-02 09:47

開具的是差額征稅專用發票

朝花夕拾 追問

2022-05-02 09:52

謝謝老師再次感謝

鐘存老師 解答

2022-05-02 11:22

你給對方開具的增值稅專用發票
不影響之前說的會計分錄呢

上傳圖片 ?
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同學你好 很高興為你解答 借:銀行存款1200000 貸:固定資產清理102000 應交稅費-未交增值稅18000
2022-05-01 21:55:40
你好,這個是借固定資產貸,在建工程。
2024-11-12 14:04:48
你好; 可以按照下面來設置 ;區分下??
2022-09-01 09:35:45
你好,可以的,可以這么做。
2022-05-19 16:19:53
同學,你好 一般納稅人 現在只有兩種選擇: 全額 6% 一般計稅:按全部價款計算銷項,抵扣進項。 差額 6% 一般計稅:按(全部價款 - 工資社保等)為銷售額,按 6% 計稅
2026-03-12 15:33:16
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